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Forschungszulage

Nutzen Sie die staatliche Forschungszulage, die bis zu vier Jahre rückwirkend für Ihre Innovationen gilt. Sichern Sie sich mit unserer Expertise das Maximum Ihrer Förderung – transparent, erfolgsbasiert und partnerschaftlich.

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Fördermittel

Unser Förderteam stimmt Ihre strategischen Ziele mit den passenden Fördermöglichkeiten ab, um Wachstum und Transformation voranzutreiben. Profitieren Sie von Erfahrung, Expertise und einem Partner, der Sie durch den gesamten Prozess begleitet.

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Internationale Steuerberatung

Gemeinsam optimieren wir Ihre internationale Steuerstrategie. Gemeinsam erschließen wir neue finanzielle Spielräume, minimieren Risiken und stärken Ihr Wachstum über Grenzen hinweg.

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Wir optimieren Ihre Steuerstrategie

Wir sorgen dafür, dass Sie gezahlte Umsatzsteuer weltweit effizient zurückerhalten.

Mehr Klarheit. Weniger Risiko. Spürbare Entlastung.
Unsere proaktive Mehrwertsteuerberatung hilft Ihnen, Steuerrisiken frühzeitig zu erkennen, Kosten zu optimieren und Ihre internationalen Transaktionen sicher zu gestalten.

Wir schaffen Vertrauen, wo Unsicherheit droht

Internationale Geschäftstätigkeit bringt Chancen – aber auch steuerliche Herausforderungen. Unterschiedliche Regelungen, Fristen und Dokumentationspflichten können schnell zur Belastung werden. Wir sorgen dafür, dass Sie sich darauf nicht allein konzentrieren müssen.

Unsere Expert:innen durchleuchten Ihre internationalen Transaktionen, erkennen Risiken, bevor sie entstehen, und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen und Ihre Liquidität stärken.

Mit Ayming an Ihrer Seite gewinnen Sie nicht nur steuerliche Sicherheit, sondern auch einen Partner, der vorausschauend denkt und Ihre Interessen aktiv schützt – damit Sie sich ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Unsere Schritte zum Erfolg

Unsere MwSt-Beratung verwandelt regulatorische Herausforderungen in strategische Chancen und bietet die notwendige fachliche Anleitung, um komplexe internationale MwSt-Landschaften zu navigieren und Ihre Gesamtsteuerposition zu optimieren.

Unsere Ayming-Experten bieten spezialisierte Beratungsleistungen für die EU/den EWR und Drittländer, um komplexe Fragen der internationalen Steuern durch maßgeschneiderte Beratungspakete zu lösen. Sie profitieren von unserer Expertise unabhängig von Compliance- und Rückerstattungsdienstleistungen, mit flexiblen Beratungsvereinbarungen, die sich an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen.

Wir führen eine gründliche Vorabanalyse Ihrer geplanten internationalen Transaktionen durch und bieten Vorplanung für zukünftige Operationen sowie eine umfassende Überprüfung bestehender Probleme, um umsetzbare Lösungen und Verbesserungen vorzuschlagen. Unser Ansatz stellt sicher, dass Ihre internationalen Geschäftsstrategien steuereffizient und vollständig konform sind, und hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf Ihr Betriebsergebnis auswirken.

Unsere maßgeschneiderten Beratungspakete wurden mit Bedacht auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir die individuell passende Lösung für Ihre steuerlichen Herausforderungen – sei es bei Ihren geplanten Transaktionen, Warenrouten oder sonstigen Anliegen. Dabei können wir auf unsere langjährige Expertise zurückgreifen. Wir legen größten Wert auf Transparenz und Flexibilität, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Die benötigten Beratungsstunden stimmen wir präzise auf Ihre Anforderungen ab, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Selbst komplexe, grenzüberschreitende Themen meistern wir für Sie unkompliziert in einem Paket – ohne versteckte Kosten. Am Ende erhalten Sie detaillierte Zeitpläne sowie aussagekräftige Themenlisten, die Ihnen einen klaren Überblick über unsere Beratungsleistungen geben. Unser Ziel ist es, Ihnen den bestmöglichen Mehrwert zu bieten und Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg zu unterstützen.

Unser umfassender Beratungsservice geht weit über eine reine Analyse hinaus. Er beinhaltet auch eine laufende Helpdesk-Unterstützung, spezialisierte Schulungen für Ihr Team sowie gründliche Prüfungen, um Ihre kontinuierliche Compliance sicherzustellen. Sollte darüber hinaus zusätzliche Beratung erforderlich sein, können wir im gegenseitigen Einvernehmen weitere Stunden vereinbaren. So stellen wir sicher, dass Sie jederzeit die bestmögliche Unterstützung erhalten – auch wenn sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt und neue Herausforderungen entstehen. Unser Ziel ist es, Ihnen einen umfassenden Rundumservice zu bieten, der Ihnen den Rücken freihält, damit Sie sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Von der erstmaligen Analyse bis hin zur laufenden Begleitung – wir sind für Sie da.

Mit unserem tiefgreifenden Verständnis der geltenden Vorschriften und Rechtsprechung erleichtern wir Telefonkonferenzen mit lokalen Partnern, wenn spezialisierte regionale Kenntnisse erforderlich sind. Dieser kollaborative Ansatz stellt sicher, dass Sie unabhängig von der Komplexität der Rechtsprechung die genauesten und aktuellsten Ratschläge erhalten.

Häufige Fragen

Eine Transaktion kann von der MwSt befreit sein, wenn sie gesetzlich definierte Kriterien erfüllt, wie bestimmte Waren oder Dienstleistungen (z.B. Gesundheitswesen, Bildung, Finanzdienstleistungen), Umsatzschwellen für Kleinunternehmen oder grenzüberschreitende Vorgänge wie Exporte oder innergemeinschaftliche Lieferungen an umsatzsteuerpflichtige Unternehmen. Bestimmte Vorgänge mit internationalen Organisationen, Botschaften oder Sondersystemen (z.B. Differenzbesteuerung) können ebenfalls qualifizieren. Unser Beratungsteam beurteilt Ihre spezifische Situation, um festzustellen, ob die Befreiung Ihr Recht auf Vorsteuerabzug beeinflusst, klärt den Unterschied zwischen Befreiung und Nullsatz und unterstützt Sie dabei, die erforderlichen Nachweise zu sammeln, um mögliche Strafen zu vermeiden.

Reverse-Charge-Mechanismen verlagern die MwSt-Haftung vom Lieferanten auf den Kunden in bestimmten Fällen, typischerweise für B2B-Dienstleistungen oder bestimmte Warenumsätze. Die Anwendung hängt von der Art der Dienstleistungen, dem Standort beider Parteien und den lokalen Vorschriften ab. Das Verständnis, wann der Reverse Charge zur Anwendung kommt, ist entscheidend für eine ordnungsgemäße MwSt-Behandlung und Compliance. Unsere MwSt-Beratung bietet klare Richtlinien zur Anwendung des Reverse Charge in verschiedenen Rechtsordnungen, um eine korrekte MwSt-Handhabung und -Erklärung sicherzustellen.

Dreiecksgeschäfte beinhalten drei Parteien in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten und erfordern eine sorgfältige MwSt-Behandlung, um Doppelbesteuerung oder Compliance-Probleme zu vermeiden. Eine ordnungsgemäße Erklärung erfordert das Verständnis der Anforderungen jedes Landes, die korrekte Verwendung von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern und den richtigen Zeitpunkt der Erklärungen. Unser Beratungsteam bietet detaillierte Anleitungen zur Strukturierung und Erklärung von Dreiecksgeschäften, um die Compliance zu gewährleisten und gleichzeitig Ihre MwSt-Position in allen beteiligten Rechtsordnungen zu optimieren.

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